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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-21 22:31

當季度末發(fā)現(xiàn)可以免稅 ,就當季度末做:借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是吧?
…對的
然后 當季季度末時發(fā)現(xiàn)本季度超三十萬了要交稅,那本季度末需要把增值稅從每次銷售貨物時寫在貸方的 應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出來嗎? 
…不用的
還是就留到應交稅費-應交增值稅這個科目上 然后本季度結(jié)束的次月做繳納的分錄:借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎老師?
…是的,你的理解很對

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相關(guān)問題討論
你好,這個是什么計提稅費啊,這個免稅的會計分錄,計提稅費,借稅金及附加,貸應交稅費-印花稅,我舉個列子
2019-09-12 17:29:04
你好,你是季度報稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
借:銀行存款103,貸:主營業(yè)務收入100,貸:應交稅費-應交增值稅3
2015-07-21 16:06:57
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
你好,對的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
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