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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-22 10:53

是的,如果賬上都刪除了,那報表上也不會體現(xiàn)了

草莓 追問

2020-05-22 10:54

最后我調(diào)完,年初數(shù)是最初的余額,期末數(shù)是0,我把期末數(shù)最開始的金額轉(zhuǎn)入其它應付款,可以這樣操作嗎?

玲老師 解答

2020-05-22 10:56

現(xiàn)在待攤費用適用預付賬款,這個科目代替你就把原來帶他費用的金額轉(zhuǎn)到預付賬款,這個科目就可以,然后就在報表的預付賬款里體現(xiàn)

草莓 追問

2020-05-22 10:57

預付賬款最后也不會有發(fā)票,要一直掛著嗎,我可以結(jié)轉(zhuǎn)其他應付嗎?

玲老師 解答

2020-05-22 10:59

預付賬款付銀行回單做賬就可以,實際消費時需要取得發(fā)票預付賬款付銀行回單做賬就可以,實際消費時需要取得發(fā)票。

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