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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-22 11:37

您好
請問暫估時候分錄怎么寫的

Smile Againゾ 追問

2020-05-22 11:39

借:成本,貸現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2020-05-22 11:44

已經(jīng)實際用庫存現(xiàn)金支付了?

Smile Againゾ 追問

2020-05-22 11:45

是的

bamboo老師 解答

2020-05-22 11:50

那只能匯算清繳納稅調(diào)整了 不做分錄

Smile Againゾ 追問

2020-05-22 11:51

不能在今年沖嗎?

bamboo老師 解答

2020-05-22 11:53

您沖的話 已經(jīng)支付了庫存現(xiàn)金 貸方?jīng)]有科目寫啊

Smile Againゾ 追問

2020-05-22 11:56

用以前年度損益調(diào)整?

bamboo老師 解答

2020-05-22 12:21

另外一方?jīng)]有科目可以支撐啊

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相關問題討論
您好,當時啥也沒做嗎還是
2023-01-11 23:17:08
你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實際做
2019-12-30 10:45:57
借庫存商品 貸應付賬款,你這個之前做收入嗎,19年這個? 你這個成本之前沒有做?
2020-04-08 19:09:43
原則上應該使用以前年度損益調(diào)整,調(diào)2018年賬,補交2018年企業(yè)所得稅
2019-10-31 15:25:45
你好,借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2021-07-09 14:17:12
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