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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-22 11:50

不需要填寫,你認證就填寫附表2 這個本期認證本期申報抵扣,下次會自動生成主表留底稅額,到時候抵扣主表會自動變動

Ponyo 追問

2020-05-22 11:57

老師我不明白,上期增值稅申報表中的期末未繳稅額為負數(shù),那本期申報該填在哪一欄,才能抵扣這筆負數(shù)稅額

maize老師 解答

2020-05-22 12:05

不填寫,,留底稅額體現(xiàn)了,除非你們之前沒有做這個本期認證本期申報抵扣 你去看你主表留底稅額,這個就是之前的沒有抵扣進項稅額

Ponyo 追問

2020-05-22 14:49

老師,我查了一下,上月產(chǎn)生負數(shù)稅額—50(數(shù)字舉例)是因為在1月的時候開錯了發(fā)票,本來開6%的發(fā)票,結(jié)果開成3%的了,1月申報表上就在簡易計稅計算的納稅額填的稅額50,因為跨月了把3%發(fā)票做沖紅,2月申報表上在簡易計稅那欄填的—50

Ponyo 追問

2020-05-22 14:53

2月申報表進大于銷,最后本期應(yīng)補退稅額生成的—50,3月申報表進大于銷,最后本期應(yīng)退補稅額生成的0,現(xiàn)在4月申報銷大于進,但是這筆—50抵扣不了

maize老師 解答

2020-05-22 15:07

這個填寫分次預(yù)繳稅額 這個下面吧,這個調(diào)應(yīng)補退稅額這個,不能填寫就帶上申報表和公章去稅局大廳那邊申報吧這個

maize老師 解答

2020-05-22 15:09

沒有別的填寫可以填寫抵減應(yīng)補退稅額這個減少

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