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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-05-22 16:12

實際發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬--工資
      貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
             應交稅費--應交個人所得稅
             銀行存款

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:14

申報個稅時工資和賬上差了一個個稅稅金

張艷老師 解答

2020-05-22 16:21

您公司的分錄是怎么列的?請上傳一下

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:23

分錄和老師的一樣,就是發(fā)放時是員工到手的工資實發(fā)工資,申報個稅時產生了個稅

張艷老師 解答

2020-05-22 16:24

您應該按應付職工薪酬--工資的借方數填報個人所得稅。

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:26

是的

張艷老師 解答

2020-05-22 16:27

您這樣操作,申報產生個人所得稅是正常的事情嘛?您哪里有疑問嗎?
繳納個人所得稅時
借:應交稅費--應交個人所得稅
       貸:銀行存款

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:28

我的意思是工資計提數和申報數就會有個個稅差呀

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:28

我表達不明白

張艷老師 解答

2020-05-22 16:30

是不是您工資計提數少了呢?
請您在上面的分錄中填寫上您公司的數據,咱們交流更有針對性,好嗎?

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:30

上傳不上去

張艷老師 解答

2020-05-22 16:31

我的意思是工資計提數和申報數就會有個個稅差呀--都沒有理解您說的這句話,您不會按實際到手的工資申報的個稅吧?

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:36

我們工資應發(fā)數和計提數一樣,那和申報數也應該一樣呀

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:37

申報數是20153.8   個稅是64.61

張艷老師 解答

2020-05-22 16:38

工資應發(fā)數和計提數一樣--說明您沒有代扣代繳個人所得稅了。

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:54

借,應付工資20153.8     貸,銀行存款19083.1   貸,個人承擔社保1070.7  貸個稅64.41

學堂用戶 追問

2020-05-22 16:54

這樣借貸不平呀

張艷老師 解答

2020-05-22 17:02

借,應付工資20153.8 【這個數字錯了,應該是20218.41,您再核對一下計提分錄中的數字是否為這個】
貸,銀行存款19083.1 貸,個人承擔社保1070.7 貸個稅64.41

學堂用戶 追問

2020-05-22 17:15

我申報系統里面是20153.8

張艷老師 解答

2020-05-22 17:16

這樣的話,您看一下您公司計提分錄中的應付職工薪酬--工資的數字是哪個?

學堂用戶 追問

2020-05-22 17:17

我知道應該是借應付工資20218.41,就是因為這個和20153.8有差,才問的

張艷老師 解答

2020-05-22 17:19

這樣的話,分錄應該是
借,應付工資20153.8 
    貸,銀行存款19083.1
           貸,個人承擔社保1070.7 
                  貸個稅64.41
          貸  其他應付款 64.61【在這里記錄差額金額】

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之前那個做計提嗎,借管理費用 工資貸應付職工薪酬 工資,借應付職工薪酬 工資,貸銀行,需要申報個稅,
2020-05-27 17:55:26
高于5000的也是銀行支付的嗎
2019-10-12 11:02:02
如果不是年終獎金,要并入工資申報個稅的
2020-07-01 14:06:19
這個做賬按下面做,申報個稅,這個所屬期12月申報2個月的
2019-12-03 10:00:30
實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款
2020-05-22 16:12:11
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