亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-23 15:40

你好,填寫記賬憑證是直接借方

吶個辰 追問

2020-05-23 15:45

老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄為: 借:本年利潤    貸:利潤分配-未分配利潤。
年末本年利潤的余額在貸方,這個分錄在借方直接寫在記賬憑證借方那不是表示本年利潤借方增加么?
是不是該用負(fù)數(shù)表示在借方

小云老師 解答

2020-05-23 15:46

年末本年利潤的余額在貸方就代表盈利
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤就可以了,不需要負(fù)數(shù)

吶個辰 追問

2020-05-23 15:50

抱歉老師,我說錯了,本年利潤年末是在借方,是虧損狀態(tài)

小云老師 解答

2020-05-23 16:04

那就借:利潤分配-未分配利潤  貸:本年利潤

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,哪個科目少結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-10-12 15:52:26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)時候做這個分錄 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤 金額都是正數(shù)
2018-09-22 11:01:17
你好,填寫記賬憑證是直接借方
2020-05-23 15:40:54
你好,你是需要填寫什么數(shù)據(jù)呢?
2020-07-09 12:48:10
你好,對的是的,是這么做的。
2021-12-30 14:05:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...