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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 13:47

我在核對(duì)他的應(yīng)交稅費(fèi)科目,我可以我挨個(gè)將問題找出,并將他的分錄全部改掉就可以了嗎?

紫色風(fēng)景 追問

2020-05-25 13:51

好的,老師麻煩再問一下,我們經(jīng)理說讓我把損益類的直接改原憑證,完了再更正申報(bào)納稅,這樣做對(duì)不對(duì)呢?

紫色風(fēng)景 追問

2020-05-25 17:19

老師這樣稅務(wù)審計(jì)啥的查下來我的責(zé)任大不大

紫色風(fēng)景 追問

2020-05-25 17:23

我直接修改人家的憑證按照正確的分錄將稅交清就沒事是吧

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 13:45

你好  不涉及損益類科目可以直接修改,涉及損益類科目的需要把損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替的。

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 13:48

你好 是的 是這樣的。

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 14:05

你好 那樣也是可以的。

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 17:22

你好 按正確的方式修改,需要補(bǔ)繳的稅補(bǔ)繳上是沒有問題的。

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 17:24

你好 是的  是這樣的。

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相關(guān)問題討論
你好,需要分收、付、轉(zhuǎn)嗎?
2024-05-17 13:20:26
你好,借原材料 a c 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款 借:稅金及附加 貸庫存現(xiàn)金50 借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用運(yùn)雜費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金258 時(shí)間有限不明白再問
2020-05-11 16:16:31
你的這個(gè)匯兌差額怎么出來的,不是倒擠出來的嗎,按道理應(yīng)該是平的
2019-12-01 19:26:18
您好!你說的是什么分錄?
2018-09-06 16:20:27
借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金或銀行存款
2017-03-03 10:02:08
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