
1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
我公司支付并收到稅控費(fèi)800元,我這樣賬務(wù)處理行嗎?借:管理費(fèi)用800 貸:銀行存款 800; 借:管理費(fèi)用 -800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-800
答: 您好!可以的。可以這樣做
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸:銀行存款1130。這是公司水電費(fèi)賬務(wù)處理,但其中200元代扣員工的,在發(fā)工資時(shí)扣除,分錄怎樣處理?謝謝
答: 你好 意思你1000元費(fèi)用 有200元是員工承擔(dān)嗎 那你要掛借其他應(yīng)收款-員工200 借管理費(fèi)用-水電費(fèi)-200 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-員工200 銀行存款等


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2020-05-26 09:34
meizi老師 解答
2020-05-26 09:39
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2020-05-26 09:53
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2020-05-26 10:03
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2020-05-26 10:42
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2020-05-26 11:17
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2020-05-26 11:25