
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
老師,請問社保費要不要計提的?可以直接借管理費用-社保費,貸銀行存款嗎?
答: 需要計提通過應付職工薪酬才可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,收到穩(wěn)崗補貼,是不是這樣做賬:(1)收到補貼時:借:銀行存款貸:其他收益(2)沖減當期費用:借:其他收益借:管理費用-社保費(負數(shù))
答: 你好,可以的呢同學


?徐微微 追問
2020-05-26 15:24
紫藤老師 解答
2020-05-26 15:25
?徐微微 追問
2020-05-26 15:25
紫藤老師 解答
2020-05-26 15:26