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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-26 15:48

你好,要沖銷暫估,借應(yīng)付賬款--暫估價,貸以前年度損益調(diào)整,

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 16:19

直接做在5月份嗎?是否需要附件?摘要怎么寫?

莊老師 解答

2020-05-26 16:44

你好,摘要沖銷之前幾月幾號暫估,需要打印原來的憑證作為附件

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 16:53

那請問調(diào)減利潤的怎么做?

莊老師 解答

2020-05-26 17:01

你好,你具體要調(diào)減什么利潤,

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 17:04

成本不是調(diào)減了嗎,利潤不就應(yīng)該增加嗎?利潤增加的賬務(wù)處理

莊老師 解答

2020-05-26 17:08

要沖銷暫估,借應(yīng)付賬款--暫估價,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 17:13

如果后期發(fā)票6月份回來了,就按照正常的做賬嗎?

莊老師 解答

2020-05-26 17:15

你好,是的,是這樣處理的

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