
19年12月形成一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)100萬(wàn) 所得稅匯算清繳報(bào)表研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填呢
答: 你好!形成無(wú)形資產(chǎn)只有攤銷金額可以加計(jì)扣除,
老師,您好。我們是軟件研發(fā)企業(yè),對(duì)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除請(qǐng)教您一下,計(jì)入資本化支出的費(fèi)用如果當(dāng)年末還未結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn),在所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入資本化支出的是否可以加計(jì)扣除?
答: 同學(xué)你好!不可以的。只有費(fèi)用化的可以當(dāng)年加計(jì)扣除。資本化的要等到無(wú)形資產(chǎn)攤銷的時(shí)候攤銷額可以加計(jì)扣除。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我司23年研發(fā)活動(dòng)形成了一項(xiàng) 無(wú)形資產(chǎn)130萬(wàn),按照政策,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),可以按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%享受加計(jì)扣除,也就是260萬(wàn),具體是在A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 中填報(bào)嗎,應(yīng)該填在哪一行呢,是圖中標(biāo)黃的這兩行各填130萬(wàn)嗎
答: 不是,形成無(wú)形資產(chǎn)是按照攤銷金額的200%進(jìn)行加計(jì)扣除。不是你形成資產(chǎn)的金額直接200%扣除


嬌氣的綠草 追問(wèn)
2020-05-26 17:04
QQ老師 解答
2020-05-26 17:09