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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-26 22:06

這個的話   其實把單價調(diào)低點     按比例確認(rèn)營業(yè)收入   和正常銷售分錄    是一樣的哦

劉老師 追問

2020-05-26 22:07

能說一下具體會計分錄嗎

許老師 解答

2020-05-26 22:09

借:銀行存款    貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)
借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:庫存商品(結(jié)轉(zhuǎn)的成本,含贈送的)

劉老師 追問

2020-05-26 22:14

請問銷項稅按1000元計算還是按1100元計算,主營業(yè)務(wù)收入按不含稅1000元計算?謝謝

劉老師 追問

2020-05-26 22:15

贈送的不是一種商品

劉老師 追問

2020-05-26 22:18

您說的是贈送的是同一種商品,我想問如果贈送的不是一種商品的話,主營業(yè)務(wù)收入是不含稅的1000還是1100,增值稅是按不含稅的1000計算還是1100計算

許老師 解答

2020-05-26 22:19

哦哦 這樣的話   增值稅   按1100元計算了  視同銷售的

劉老師 追問

2020-05-26 22:25

那贈品要單獨(dú)做分錄嗎?借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅

許老師 解答

2020-05-26 22:27

這個的話    倒是不用     所得稅的話    是按比例確認(rèn)收入的
只是增值稅呀    要按平時的價格    確認(rèn)的哦

劉老師 追問

2020-05-26 22:34

借:銀行存款1000+1100*13%
貸:主營業(yè)務(wù)收入1000
       應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅1100*13
是這樣嗎?

許老師 解答

2020-05-26 22:38

嗯嗯  是這個思路的哦

劉老師 追問

2020-05-26 22:46

謝謝,晚安

許老師 解答

2020-05-27 08:24

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評

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這個的話 其實把單價調(diào)低點 按比例確認(rèn)營業(yè)收入 和正常銷售分錄 是一樣的哦
2020-05-26 22:06:33
交付A 借:合同資產(chǎn)400 貸:主營業(yè)務(wù)收入400 交付B 借:銀行存款1130 貸:合同資產(chǎn)400 主營業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額130
2022-01-07 15:11:11
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-01-07 15:07:25
你好,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
2021-05-30 13:51:16
一般納稅人如果不帶操作員的稅率13% 增值稅附加稅印花稅所得稅。
2020-03-25 17:28:36
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