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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-05-27 08:52

1借銀行存款348
貸應(yīng)收賬款~A公司348

自在乄小宅女€ 追問

2020-05-27 08:53

老師 那后面那幾道的分錄要怎么寫啊

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:53

2借應(yīng)收賬款~B公司556.8
貸主營業(yè)務(wù)收入480
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅76.8

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:54

3借銀行存款547.2
財(cái)務(wù)費(fèi)用9.6
貸應(yīng)收賬款556.8

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:55

4借預(yù)收賬款300
應(yīng)收賬款280
貸主營業(yè)務(wù)收入500
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅80

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:55

5借壞賬準(zhǔn)備50
貸應(yīng)收賬款50

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:57

期末應(yīng)收賬款余額是
1650-300-348+556.8-556.8+280-50

自在乄小宅女€ 追問

2020-05-27 10:31

好的好的  謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-05-27 10:38

不客氣麻煩給予五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,請(qǐng)一題一問哈,這樣才會(huì)有老師解答
2021-12-23 10:13:26
你好,同學(xué)。 315+21-320 你計(jì)算一下
2020-02-11 17:31:15
那你要啥?不要分錄
2017-10-24 22:17:30
同學(xué)您好,請(qǐng)一題一問哈,這樣才會(huì)有老師解答
2021-12-23 10:13:20
1、借:在建工程  6220   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 798   貸:銀行存款 7018 2、借:在建工程 780   貸:原材料 200 庫存商品 360 銀行存款 120 應(yīng)付職工薪酬 100 3、借:固定資產(chǎn)  7000   貸:在建工程 7000 4、借:制造費(fèi)用 1330 (7000-350)/5 貸:累計(jì)折舊 1330 5、借:資產(chǎn)減值損失 1070 (7000-1330)-4600 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1070 6、借:固定資產(chǎn)清理 4511.46 累計(jì)折舊 1418.54 1330%2B(4600-350)/4*1/12 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1070 貸:固定資產(chǎn) 7000 7、借:銀行存款 4142 貸:固定資產(chǎn)清理 3800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)342 8、借:資產(chǎn)處置損益 711.46 貸:固定資產(chǎn)清理 711.46
2020-06-28 11:44:36
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