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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-27 11:30

沖的分錄不對
應該是一萬

Miss-Chen 追問

2020-05-27 11:41

應該是!會計分錄是:暫估入庫:借:庫存商品 1萬 貸:應付賬款―暫估應付款1萬;暫估沖庫:借:庫存商品―1萬貸:應付賬款―暫估應付款1萬;入庫(發(fā)票已到):借:庫存商品7千 應付賬款7千 ;借:管理費用―技術服務費3千 應付賬款3千 ,這樣1嗎?

郭老師 解答

2020-05-27 11:48

你好,是的,

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相關問題討論
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
你好 稅收分類編碼: 3040203 稅收分類名稱: 信息系統(tǒng)服務 開票商品名稱: *信息技術服務*信息技術服務費
2019-06-29 20:31:25
你好 你具體業(yè)務是什么
2018-12-05 15:09:23
您好,這倆哪個都是可以的
2022-09-28 10:28:49
你好 一般納稅人按6% 小規(guī)模按3%開票的
2020-01-17 10:16:20
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