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送心意

三月清風老師

職稱中級會計師,審計師

2020-05-27 14:14

你好 沒有發(fā)票的 需要全部納稅調增

JOY 追問

2020-05-27 14:14

那還需要在扣除類業(yè)務招待費那里計算調增了嗎?

JOY 追問

2020-05-27 14:17

全部調增是寫在業(yè)務招待費支出,還是其他?

三月清風老師 解答

2020-05-27 14:20

全部放在A104000 業(yè)務招待費里調增吧!

JOY 追問

2020-05-27 14:49

無票支出,是在扣除類項目里面的其他調整吧?

三月清風老師 解答

2020-05-27 14:50

金額不大的話都可以  最主要的是稅繳納掉就行了

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相關問題討論
2個科目的都要調增的
2025-01-14 17:03:30
對,把這些業(yè)務招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
同學您好,納稅調增的意思是說某部分的成本稅務上不承認,比如這個招待費,稅務上不認可那么多,那不認可費用的話,應稅利潤就會相應增加,這也就是為什么要做納稅調增的原因了。
2021-04-21 16:19:15
是這樣子的,業(yè)務招待費實際會計上發(fā)生6,影響會計利潤的金額也是6,但稅法只允許扣3.6,就導致會計和稅法之間差了2.4,會計上扣了6的費用(會計利潤少),稅法上只能扣3.6(稅法利潤多),所以稅法要在會計的基礎上調增2.4
2020-07-20 16:17:42
業(yè)務招待費是不能在所得稅前全額扣除的,稅前扣除標準為,業(yè)務招待費發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰,最后調試調整就是指那上述兩者標準的小額在稅前扣除,發(fā)生額—稅前扣除標準都是最后納稅調增額
2018-06-27 10:54:06
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