提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
7月15日之后個體營業(yè)執(zhí)照注銷和注冊有新規(guī)定了嗎 問
你好,現(xiàn)在來說沒有特殊規(guī)定 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

我在2019年應該做一筆分錄借:管理費用,貸其他應付款,負數(shù),但我卻沒有做,跨年了應該怎么做會計調(diào)整呢?是調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 你好,是紅沖管理費用嗎?
之前的會計在18年暫估了費用:借管理費用 貸其他應付-其他 ,但是暫估費用的做法是錯誤的,現(xiàn)在其他應付款-其他賬戶有余額 ,2019年2月應該怎么做賬調(diào)整呢?是用以前年度損益科目調(diào)整么
答: 你的意思是該筆費用不能在2018年計入損益? 如果是這樣,通過以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)至期初未分配利潤當中。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產(chǎn)成本里沖銷了,未走以前年度損益調(diào)整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答: 你好,同學。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤


樂觀的戒指 追問
2020-05-27 18:15
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2020-05-27 18:15
郭老師 解答
2020-05-27 18:16
樂觀的戒指 追問
2020-05-27 18:17
郭老師 解答
2020-05-27 18:18
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2020-05-27 18:21
郭老師 解答
2020-05-27 18:22