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溫婉的畫板
于2020-05-28 11:11 發(fā)布 ??1833次瀏覽
黎老師
職稱: 中級會計師
2020-05-28 11:22
你好,進項稅計入應交稅費,130的稅金可以退100計算=1000*10%,差30計入主營成本。收到退稅款會計分錄:借:銀存,貸:其他應收款-出口退稅。
溫婉的畫板 追問
2020-05-28 11:26
那收到發(fā)票是借 庫存商品 應交稅費-出口退稅?貸預付嗎??
30怎么記入主營業(yè)務成本,分錄怎么做?
黎老師 解答
2020-05-28 11:30
你好,收到發(fā)票會計借 庫存商品 應交稅費-進項稅貸 預付(應付)申報退稅時,有出口退稅申報單,會計分錄,借:其他應收款-出口退稅 主營成本 (退稅率和稅率差額) 貸:應交稅費-出口退稅轉(zhuǎn)出
2020-05-28 11:44
借 其他應收款100借 主營成本30貸 應交稅費-出口退稅轉(zhuǎn)出 130 轉(zhuǎn)出這步操作前稅費是沒掛過應交稅費-增-出口退稅這個三級科目,這樣操作轉(zhuǎn)出是啥意思昂?還有就是小企業(yè)會計準則應交稅費底下沒有這個二級科目,只有應交稅費-增值稅-出口退稅,怎么掛?
2020-05-28 12:20
你好,稅都退了,是要轉(zhuǎn)出來,計入你說的應交稅費-增值稅-出口退稅。
2020-05-28 12:38
。。。。不是很懂,那不轉(zhuǎn)出來會導致什么問題?
2020-05-28 14:59
你好,賬務處理要轉(zhuǎn)出來,不轉(zhuǎn)應交稅費會計科目的借方余額會越來越多,其他應收款的也會有余額。造成賬務不平衡。
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黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-05-28 11:26
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2020-05-28 11:26
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2020-05-28 11:30
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2020-05-28 12:20
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