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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-28 11:22

你好,進項稅計入應交稅費,130的稅金可以退100計算=1000*10%,差30計入主營成本。收到退稅款會計分錄:借:銀存,貸:其他應收款-出口退稅。

溫婉的畫板 追問

2020-05-28 11:26

那收到發(fā)票是
借 庫存商品
     應交稅費-出口退稅?
貸預付嗎??

溫婉的畫板 追問

2020-05-28 11:26

30怎么記入主營業(yè)務成本,分錄怎么做?

黎老師 解答

2020-05-28 11:30

你好,收到發(fā)票會計
借 庫存商品
 應交稅費-進項稅
貸   預付(應付)
申報退稅時,有出口退稅申報單,會計分錄,借:其他應收款-出口退稅  主營成本  (退稅率和稅率差額) 貸:應交稅費-出口退稅轉(zhuǎn)出

溫婉的畫板 追問

2020-05-28 11:44

借 其他應收款100
借 主營成本30
貸 應交稅費-出口退稅轉(zhuǎn)出  130

 
轉(zhuǎn)出這步操作前稅費是沒掛過應交稅費-增-出口退稅這個三級科目,這樣操作轉(zhuǎn)出是啥意思昂?
還有就是小企業(yè)會計準則應交稅費底下沒有這個二級科目,只有應交稅費-增值稅-出口退稅,怎么掛?

黎老師 解答

2020-05-28 12:20

你好,稅都退了,是要轉(zhuǎn)出來,計入你說的應交稅費-增值稅-出口退稅。

溫婉的畫板 追問

2020-05-28 12:38

。。。。不是很懂,那不轉(zhuǎn)出來會導致什么問題?

黎老師 解答

2020-05-28 14:59

你好,賬務處理要轉(zhuǎn)出來,不轉(zhuǎn)應交稅費會計科目的借方余額會越來越多,其他應收款的也會有余額。造成賬務不平衡。

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