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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-28 11:36

你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)有差額呢?

春霞11249828 追問

2020-05-28 11:38

四舍五入的原因,業(yè)務(wù)與對方未溝通好,發(fā)票開具8374,收到的金額為8373.83元。

鄒老師 解答

2020-05-28 11:42

你好,那可以這樣處理
借;銀行存款 8373.83,營業(yè)外支出0.17,貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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按照實(shí)際金額入賬即可
2017-10-18 12:59:14
你好,這個按照實(shí)際支付金額做賬就可以。
2021-12-22 16:07:10
你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)有差額呢?
2020-05-28 11:36:26
你好,沒入賬的,下次入賬在放到進(jìn)項(xiàng),或者直接放到進(jìn)項(xiàng)里,一直留底。
2020-07-30 10:07:45
你好,借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 應(yīng)付賬款 然后把多開部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借;原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-23 12:59:27
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