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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 18:26

借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

追問

2020-05-28 18:31

借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付賬款或銀行存款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 老師這樣做對(duì)不 ?

maize老師 解答

2020-05-28 18:39

你要是沒有以前年度損益調(diào)整, 銷項(xiàng)稅額需要做負(fù)數(shù)這個(gè) 不是收入嗎,咋是應(yīng)付賬款了,應(yīng)收賬款不能做貸方需要做借方負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)  借未分配利潤 貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)

追問

2020-05-28 18:57

明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-28 19:16

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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