
老師,公司有一個員工是勞務(wù)派遣公司發(fā)工資,上個月我們公司工資核算錯誤,給這個員工多發(fā)了7000,同時還交了個稅120。最后,這個員工把多發(fā)的錢7000退回到勞務(wù)派遣公司公戶,然后勞務(wù)派遣公司把錢退回到我們公戶了,開了7000紅字發(fā)票,勞務(wù)派公司退的錢是7000+120。那這個120怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,之前130元是你們繳納的?做在什么科目中了
關(guān)于勞務(wù)派遣的賬務(wù)處理問題:1.開具發(fā)票怎么處理?2.收到貨款怎么處理?3.計提和發(fā)放勞務(wù)派遣員工工資怎么處理?
答: 同學(xué)你好 1.借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入待銷項 2.借銀行帶應(yīng)收 3.借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務(wù)派遣按差額征稅,開具全額發(fā)票的賬務(wù)處理,代發(fā)工資的賬務(wù)處理?
答: 你好 借:銀行存款 收入 增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸:應(yīng)付職工薪酬


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2020-05-29 13:33
佟老師 解答
2020-05-29 13:38
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2020-05-29 13:41
佟老師 解答
2020-05-29 14:04
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2020-05-29 14:08
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2020-05-29 14:19