亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-29 17:47

105000表
第三十欄里面的

武林〈нигина〉 追問

2020-05-29 22:36

會計賬怎么調(diào)?

郭老師 解答

2020-05-29 22:49

你主營是貨物的嗎
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借利潤分配貸庫存商品

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
你好 你取得了發(fā)票 確實多暫估了就要調(diào)增處理的 還得處理賬
2020-05-25 12:31:59
你好,暫估的,和發(fā)票金額一致嗎?
2020-05-20 10:17:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...