亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-29 19:34

您好
請問去年暫估的時候分錄怎么寫

荼蘼 追問

2020-05-29 19:35

借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸應(yīng)付賬款暫估

bamboo老師 解答

2020-05-29 19:41

暫估的金額跟收到的發(fā)票金額有差異么

荼蘼 追問

2020-05-29 19:42

沒有差異

bamboo老師 解答

2020-05-29 19:45

那把去年的分錄紅字沖銷 然后再寫一筆根據(jù)發(fā)票入賬的藍(lán)字分錄就好了

荼蘼 追問

2020-05-29 19:46

老師,如果暫估和發(fā)票金額不一致,需要怎么做賬務(wù)處理呢

bamboo老師 解答

2020-05-29 19:59

增加成本或者沖減成本就好了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫
2020-05-29 19:34:42
你們自己留下的嗎 不給職工了?
2019-10-27 09:44:22
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2020-07-10 08:49:16
你們是建筑公司還是什么?直接作相反分錄就可以了
2019-09-05 16:17:30
賒銷需要做的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣年底收到款再沖銷應(yīng)收賬款 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:應(yīng)收賬款
2019-08-17 13:58:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...