老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經(jīng)付了,當(dāng)時做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個費(fèi)用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝妫?
學(xué)堂用戶_ph754507
于2020-05-29 20:10 發(fā)布 ??715次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-29 20:12
其他發(fā)票需要合理才可以金額對上才可以這個, 這個原則是做借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新 福利費(fèi) 借應(yīng)付職工新 福利費(fèi) 貸銀行,沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增,
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您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷, 貸:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi))
2017-06-07 16:32:23

這樣處理也可以 就是當(dāng)期費(fèi)用少了 建議直接暫估記費(fèi)用? 回來發(fā)票時再沖 按發(fā)票入賬?
2021-11-26 15:22:00

你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02

你好!對的就是這樣做。
2017-08-24 16:22:56

借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
2017-03-01 20:37:36
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