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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 20:12

其他發(fā)票需要合理才可以金額對上才可以這個, 這個原則是做借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新 福利費(fèi) 借應(yīng)付職工新 福利費(fèi) 貸銀行,沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增,

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您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷, 貸:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi))
2017-06-07 16:32:23
這樣處理也可以 就是當(dāng)期費(fèi)用少了 建議直接暫估記費(fèi)用? 回來發(fā)票時再沖 按發(fā)票入賬?
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!對的就是這樣做。
2017-08-24 16:22:56
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
2017-03-01 20:37:36
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