老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

19年暫估的材料發(fā)票170萬,20年4月才開出來發(fā)現(xiàn)170萬開的是勞務(wù)發(fā)票。匯算清繳時候不用做調(diào)整吧?直接在4月到票紅沖做正確分錄即可對吧?有人說暫估是材料必須開成材料,這個根據(jù)實際也許吧?
答: 你好 不用的 可以的 根據(jù)實際的可以
老師好 匯算清繳結(jié)束之前取的上年度的材料發(fā)票分錄應(yīng)該做
答: 你之前沒有先按實際做賬么,需要先按實際發(fā)生先做賬,后期取得發(fā)票沖回之前重新做。沒有差額話直接貼后面就可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年有一筆原材料發(fā)票沒到,一直暫估著,這個憑證怎么做啊.等到2017年匯算清繳前,比如3月份發(fā)票才到,那憑證要怎么沖減,怎么做分錄啊 2.如果不是材料是日常的費用呢,憑證是怎么操作的
答: 您好 先暫估入賬 借:原材料 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款等 取得相關(guān)增值稅扣稅憑證并認證后 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額


劍秋 追問
2020-05-30 05:35
郭老師 解答
2020-05-30 05:53
劍秋 追問
2020-05-30 05:58
郭老師 解答
2020-05-30 06:15