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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-30 13:32

是不是2月交這個抵減后面3.4月交的社保,抵減個人做借管理費用 單位社保 負數,貸應付職工薪酬 單位社保 負數,借應付職工薪酬 單位社保 負數,借其他應付款-個人社保

maize老師 解答

2020-05-30 13:33

抵減單位部分不做賬,這個你之前計提抵減單位部分不需要沖回

背后的蜻蜓 追問

2020-05-30 13:38

老師 是不是沖費用呢

maize老師 解答

2020-05-30 13:41

抵減個人部分,你之前多計提單位部分需要沖掉,要是抵減的是單位部分不需要沖

背后的蜻蜓 追問

2020-05-30 13:43

單位部分免征的
個人還是要繳費

maize老師 解答

2020-05-30 13:49

免的部分不需要計提,這個,個人部分計提工資中了

背后的蜻蜓 追問

2020-05-30 14:07

老師 你看到我發(fā)的圖片了嘛

背后的蜻蜓 追問

2020-05-30 14:08

五月份分錄咋做呢

maize老師 解答

2020-05-30 14:15

你們那邊不是有單子嗎,那個抵減多少,沒有單子?需要查出來抵減個人多少這個,

maize老師 解答

2020-05-30 14:16

抵減個人查出來就做這個,抵減個人做借管理費用 單位社保 負數,貸應付職工薪酬 單位社保 負數,借應付職工薪酬 單位社保 負數,借其他應付款-個人社保

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,留購價應列入固定資產原值計算
2020-06-29 10:52:16
不是。題目給的是董事會決定時,但得等股東會同意后,才做分錄。
2020-02-27 16:31:07
借其他應收款 貸銀行,現(xiàn)在就做借銀行貸其他應收款
2019-05-17 16:10:47
你好,借銀行存款30 貸遞延收益30
2023-12-27 13:21:46
是不是2月交這個抵減后面3.4月交的社保,抵減個人做借管理費用 單位社保 負數,貸應付職工薪酬 單位社保 負數,借應付職工薪酬 單位社保 負數,借其他應付款-個人社保
2020-05-30 13:32:41
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