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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-30 17:02

你好,同學。
劃出方
借 凈資產(chǎn)類
貸 負債類 資產(chǎn)類
劃入方
借 資產(chǎn)類 負債類
貸 凈資產(chǎn)類
是這樣進行合并的

落后的魔鏡 追問

2020-05-31 06:40

零余額180萬,收入金額100萬,作為要轉出方要怎么做賬

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 10:55

你這撤銷的時候,肯定報表是平的,你這資產(chǎn)180,凈資產(chǎn)100萬,明顯 是不平的,
這個怎么做,你現(xiàn)在 是把你賬上還有的余額全部給轉出

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你好,同學。 劃出方 借 凈資產(chǎn)類 貸 負債類 資產(chǎn)類 劃入方 借 資產(chǎn)類 負債類 貸 凈資產(chǎn)類 是這樣進行合并的
2020-05-30 17:02:27
你好。同學。直接數(shù)據(jù)相加,有相關的往來沖銷掉了。
2019-03-29 12:13:13
將資產(chǎn)負債所有者權利,全部沖銷就是
2020-05-29 22:09:44
同學,你好 你需要聯(lián)系軟件服務商,后臺處理
2022-02-10 10:07:25
同學你好 ?如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可。如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖
2022-11-07 09:24:38
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