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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-31 15:04

這個是需要看一級科目余額表進行編制資產(chǎn)負債表。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:04

這就是一級科目啊

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:05

就是其他應付兩個人的加一下嗎?

江老師 解答

2020-05-31 15:07

但你這個肯定是數(shù)據(jù)沒有說全,因為你的數(shù)據(jù)是編不平的。如你的現(xiàn)金數(shù)據(jù)是多少,可能涉及到少說了一級科目的數(shù)據(jù)。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:08

現(xiàn)金是0,銀行是0

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:09

沒有別的數(shù)了

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:10

這是全部的數(shù),沒有別的了

江老師 解答

2020-05-31 15:12

你這樣說是沒有效的,因為你的一級科目,直接看電腦導出的一級科目余額表,因為你說的數(shù)據(jù),這個是差數(shù)據(jù)的,按你的一級科目編資產(chǎn)負債表是不平的,數(shù)據(jù)沒有說全,如何也是編不平的。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:13

手工帳,那老師,你告訴我缺哪些數(shù)據(jù)呢

江老師 解答

2020-05-31 15:17

這個真不知道你的賬務處理,你看你的賬務處理,哪個一級科目沒有匯總,因為賬務處理太復雜,涉及到一級科目太多了。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:21

我得天,我就這幾個科目,還有一個就是上個月的本年利潤3569.66元都沒有別的會計科目了,沒有現(xiàn)金和銀行,都是其他應付款付的,還有啥?

江老師 解答

2020-05-31 15:24

你這樣處理,你上月資產(chǎn)負債表編了的吧,你直接在上月的數(shù)據(jù)上,對于資產(chǎn)方加本月借方,減本月貸方,得到本月資產(chǎn)負債表的期末數(shù)據(jù),填寫資產(chǎn)負債表,對于負債科目、以及所有者權益科目,用上月期末數(shù)據(jù),加本月貸方,減本月借方,得到本月月末數(shù)據(jù),這樣處理,可能解決你編制資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)平衡問題。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:25

我試試,上個月平,這個月不平,我看我的記賬憑證都沒錯,不知道哪里弄錯了

江老師 解答

2020-05-31 15:26

你上月平的,按我說的這種方式,你可以試試,可能就編平了。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:32

老師,我的還不平

江老師 解答

2020-05-31 15:43

那你只能看你的賬務處理是不是存在問題,就是手工賬,沒有編平。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:44

老師,上個月的本年利潤需要加上嗎

江老師 解答

2020-05-31 15:45

上個月的本年利潤也是一樣的需要加上

個性的藍天 追問

2020-05-31 16:32

謝謝老師,我找到出錯在哪里了

個性的藍天 追問

2020-05-31 16:32

已經(jīng)平了

江老師 解答

2020-05-31 17:34

祝學習進步,工作順利

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相關問題討論
你好!是的。你的理解是對的了。
2019-04-02 14:41:30
這個是需要看一級科目余額表進行編制資產(chǎn)負債表。
2020-05-31 15:04:00
您好,16萬多的貨未提,記入其他應付款里。
2018-06-27 13:45:29
二級科目是同一個的嗎 不是的話抵扣不了 而且他都是貸方余額
2022-03-25 20:36:27
怎么做的分錄,借:費用 貸:其他應付款
2018-07-06 10:57:54
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