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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-06-01 09:25

借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
借主營業(yè)務成本
貸原材料
都用紅字沖減

棒棒糖 追問

2020-06-01 09:28

我用負數(shù)表示行不

棒棒糖 追問

2020-06-01 09:30

或者我借主營業(yè)務收入,貸應收帳款,借原材料,貸主營業(yè)務成本

佟老師 解答

2020-06-01 09:30

那你就做反方向分錄處理

棒棒糖 追問

2020-06-01 17:48

如果我借主營業(yè)務收入,貸應收帳款,借原材料,貸主營業(yè)務成本,哪么我月底的時候,我這個主營業(yè)務成本在貸方,我月底的時候如何進行結轉

佟老師 解答

2020-06-01 17:51

通過借方結轉過去
借主營業(yè)務成本
貸:利潤分配

棒棒糖 追問

2020-06-01 17:54

那如果客戶把舊的固定資產(chǎn)退回來給我們,我們又怎么做分錄,也是借固定資產(chǎn),貸什么呀

佟老師 解答

2020-06-01 18:01

把固定退回來,你們銷售是你們按照固定資產(chǎn)核算的資產(chǎn)嗎?

棒棒糖 追問

2020-06-01 18:04

不是的,我們有個客戶他不做了,把哪個固定資產(chǎn)退回來給我們要來抵沖貨款

棒棒糖 追問

2020-06-01 18:43

您好老師,請告訴我 一下如果退回舊的機器哪分錄我應該怎么做

佟老師 解答

2020-06-02 07:17

之前你的固定資產(chǎn)怎么核算的

棒棒糖 追問

2020-06-02 07:19

沒試過退回來,之前買回來,就是借固定資產(chǎn),貸銀行存款

佟老師 解答

2020-06-02 08:07

那你們給對方了,是怎么核算的

棒棒糖 追問

2020-06-02 08:07

那機器是人家的,我問你。你確反問我

佟老師 解答

2020-06-02 08:27

你說機器退回來,之前在固定資產(chǎn)核算你看看前面敘述,舊機器退回

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