亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-02 09:22

您好
是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”中

小福 追問

2020-06-02 09:24

我在做賬的時候,只需要把之前的憑證紅沖就可以,要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-02 09:27

前面分錄是怎么寫的

小福 追問

2020-06-02 09:29

之前就是借管理費用,應交稅金-進項,貸現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2020-06-02 10:38

借:管理費用 借方紅字
貸;庫存現(xiàn)金 貸方紅字
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
不抵扣稅金,因為會有正的稅票開出,不轉(zhuǎn)出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
你好,對方給你開了負數(shù)發(fā)票的,或者是說你自己開了紅字信息表。
2021-02-24 16:08:40
你好 是的 是這樣填寫的?
2022-01-12 13:46:11
您好 是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”中
2020-06-02 09:22:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...