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馬雪榮
于2020-06-02 10:58 發(fā)布 ??820次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-02 10:59
你好 你沒有就做支付 借管理費用 貸銀行存款 抵減再做 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 負數(shù)
馬雪榮 追問
2020-06-02 11:06
那就是這個月直接做賬借管理費用貸銀行,下個月抵扣了在做應交稅費-應交增稅-減免稅款,貸管理費用負數(shù)對嗎?但是我這個月報增值稅呢,怎么填寫呢?
meizi老師 解答
2020-06-02 11:12
你好嗯是的 是這樣的 你到時就填寫減免明細表 等 你是小規(guī)模嗎
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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馬雪榮 追問
2020-06-02 11:06
meizi老師 解答
2020-06-02 11:12