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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-02 10:59

你好    你沒有就做支付 借管理費用  貸銀行存款  抵減再做  借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 負數(shù)

馬雪榮 追問

2020-06-02 11:06

那就是這個月直接做賬借管理費用貸銀行,下個月抵扣了在做應交稅費-應交增稅-減免稅款,貸管理費用負數(shù)對嗎?但是我這個月報增值稅呢,怎么填寫呢?

meizi老師 解答

2020-06-02 11:12

你好嗯是的 是這樣的  你到時就填寫減免明細表 等 你是小規(guī)模嗎

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