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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-06-02 11:17

你好    先建賬起來 。根據(jù)期末余額來建賬   然后根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)  延續(xù)做賬就行了。  你們交接回來的賬 你最好是核對下賬賬 賬實(shí) 賬表是否一致

黃少鳳65 追問

2020-06-02 11:21

那他前期做的賬,是要用金蝶軟件導(dǎo)過來是嗎

meizi老師 解答

2020-06-02 11:23

你好    你可以倒過來     也可以根據(jù)期末余額來建賬就行 了。不需要之前的賬務(wù) 。

黃少鳳65 追問

2020-06-02 11:24

根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額嗎

黃少鳳65 追問

2020-06-02 11:27

老師,能解釋一下為什么可以不用以前的賬務(wù)嗎?

meizi老師 解答

2020-06-02 11:27

你好         根據(jù)科目余額表的 具體明細(xì)科目來建賬的

黃少鳳65 追問

2020-06-02 11:33

那要先整理外賬,還是內(nèi)賬

meizi老師 解答

2020-06-02 11:39

你好    外賬  因?yàn)榈綍r有申報(bào)期的

黃少鳳65 追問

2020-06-02 13:26

一般內(nèi)賬拿到手,怎么整理?第一步怎么做

meizi老師 解答

2020-06-02 13:27

你好   你要根據(jù)當(dāng)期期末的余額來建賬  先建賬

黃少鳳65 追問

2020-06-02 13:59

老師,什么事長期待攤費(fèi)用?

meizi老師 解答

2020-06-02 14:01

你好   需要攤銷一年以上的費(fèi)用 是計(jì)入這個科目來核算的

黃少鳳65 追問

2020-06-02 14:09

比如,銀行設(shè)備每個月17塊,員工社保費(fèi)。他們都放在長期待攤費(fèi)用_開辦費(fèi)是可以的嗎

meizi老師 解答

2020-06-02 14:11

你好  可以的 籌建期的話 可以

黃少鳳65 追問

2020-06-02 16:48

如果老板急著整理內(nèi)賬,可以先整理內(nèi)賬,然后整理內(nèi)賬時是不用看外賬的嗎?就單獨(dú)看外賬就可以了嗎?

meizi老師 解答

2020-06-02 16:56

你好 嗯可以的 。 但是你們要分別來建賬  。

黃少鳳65 追問

2020-06-02 16:59

1,就是各自理清楚了,就可以各自建賬是這個意思嗎?
2,然后長期待攤費(fèi)用可以放在籌建期間,那么什么時候要結(jié)轉(zhuǎn)?
3,籌建期是公司未經(jīng)營的前期嗎?

meizi老師 解答

2020-06-02 17:05

你好   1. 是的 2.    進(jìn)入營業(yè)期  到時結(jié)轉(zhuǎn) 分?jǐn)?nbsp;  3.  是的取得第一筆營業(yè)收入之前的發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入籌建期

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