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黃少鳳65
于2020-06-02 11:14 發(fā)布 ??2716次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-06-02 11:17
你好 先建賬起來 。根據(jù)期末余額來建賬 然后根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù) 延續(xù)做賬就行了。 你們交接回來的賬 你最好是核對下賬賬 賬實(shí) 賬表是否一致
黃少鳳65 追問
2020-06-02 11:21
那他前期做的賬,是要用金蝶軟件導(dǎo)過來是嗎
meizi老師 解答
2020-06-02 11:23
你好 你可以倒過來 也可以根據(jù)期末余額來建賬就行 了。不需要之前的賬務(wù) 。
2020-06-02 11:24
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額嗎
2020-06-02 11:27
老師,能解釋一下為什么可以不用以前的賬務(wù)嗎?
你好 根據(jù)科目余額表的 具體明細(xì)科目來建賬的
2020-06-02 11:33
那要先整理外賬,還是內(nèi)賬
2020-06-02 11:39
你好 外賬 因?yàn)榈綍r有申報(bào)期的
2020-06-02 13:26
一般內(nèi)賬拿到手,怎么整理?第一步怎么做
2020-06-02 13:27
你好 你要根據(jù)當(dāng)期期末的余額來建賬 先建賬
2020-06-02 13:59
老師,什么事長期待攤費(fèi)用?
2020-06-02 14:01
你好 需要攤銷一年以上的費(fèi)用 是計(jì)入這個科目來核算的
2020-06-02 14:09
比如,銀行設(shè)備每個月17塊,員工社保費(fèi)。他們都放在長期待攤費(fèi)用_開辦費(fèi)是可以的嗎
2020-06-02 14:11
你好 可以的 籌建期的話 可以
2020-06-02 16:48
如果老板急著整理內(nèi)賬,可以先整理內(nèi)賬,然后整理內(nèi)賬時是不用看外賬的嗎?就單獨(dú)看外賬就可以了嗎?
2020-06-02 16:56
你好 嗯可以的 。 但是你們要分別來建賬 。
2020-06-02 16:59
1,就是各自理清楚了,就可以各自建賬是這個意思嗎?2,然后長期待攤費(fèi)用可以放在籌建期間,那么什么時候要結(jié)轉(zhuǎn)?3,籌建期是公司未經(jīng)營的前期嗎?
2020-06-02 17:05
你好 1. 是的 2. 進(jìn)入營業(yè)期 到時結(jié)轉(zhuǎn) 分?jǐn)?nbsp; 3. 是的取得第一筆營業(yè)收入之前的發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入籌建期
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 317621 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2020-06-02 17:05