2019年的賬,本來是預(yù)收賬款他做成了應(yīng)付賬款 這個該怎么調(diào),
namonana
于2020-06-02 17:28 發(fā)布 ??1355次瀏覽
- 送心意
小葉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-06-02 17:29
同學(xué),你好,把做錯的憑證做筆調(diào)整憑證,貸預(yù)收賬款,紅字貸應(yīng)付賬款
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同學(xué)你好
對于這類調(diào)整不需要編制會計分錄加以調(diào)帳,只要在編制報表時,將預(yù)收帳款下明細科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:47

1.應(yīng)收賬款:我方為銷售方,貨物已交付購貨方,但款項未收回。
2.預(yù)收賬款:我方為銷售方,貨物未交付購貨方,但款項已收回。
3.應(yīng)付賬款:我方為購買方,貨物已交付,但款項未支付。
4.預(yù)付賬款:我方為購買方,貨物未交付,但款項已支付。
2022-04-05 13:00:04

你好,是應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款(應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款)有同一個明細科目,需要抵消的意思嗎?
2022-03-18 17:55:52

同學(xué)你好,
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬期末借方余額加上預(yù)收賬款明細賬期末借方余額減壞賬準(zhǔn)備余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬期末貸方余額加上預(yù)收賬款明細賬期末貸方余額
預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬期末借方余額加上預(yù)付賬款明細賬期末借方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬期末貸方余額加上預(yù)付賬款明細賬期末貸方余額
2021-08-24 10:01:20

預(yù)收賬款不能代替應(yīng)收賬款么
2020-07-07 22:36:31
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