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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2020-06-03 11:37

金蝶您做紅沖用借應收賬款負數,貸主營業(yè)務收入負數 這樣它才會計算對 o(╥﹏╥)o

李言言 追問

2020-06-03 14:07

已經跨月了,請問現在要如何處理

來來老師 解答

2020-06-03 14:16

簡單粗暴是反結賬 但有點小違規(guī);或是做一筆借:主營業(yè)收入負數 貸:應收賬款負數 再按上面說的借應收賬款負數,貸主營業(yè)務收入負數

李言言 追問

2020-06-03 15:01

您的意思是先做一筆紅字沖銷上個月做錯的分錄,再做一筆正確的分錄對嗎

來來老師 解答

2020-06-03 15:18

是的 沖銷走平后 再走一個符合金蝶規(guī)則的紅沖憑證

李言言 追問

2020-06-03 16:39

老師,我還想問下,稅金怎么辦,4月份在退的時候稅金又是做的負數,但現在做沖紅和更正分錄應收賬款是不含稅,以前是含稅這樣應收賬款會不會不平

來來老師 解答

2020-06-03 16:40

應收賬款應該是含稅的

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您好 請問您申報表是按季度填寫的還是全年累計填寫的
2020-01-14 13:23:20
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
您好 總賬下面的主營業(yè)務收入需要像第二張那樣寫
2019-03-28 15:17:20
你好,是本年累計
2016-08-25 16:23:18
同學你好,11月份的主營業(yè)務收入本年累計數就是1月-11月的合計主營業(yè)務收入金額
2019-03-07 15:00:44
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