
資產(chǎn)負債表中的其他應(yīng)付款可以是負數(shù)嗎,跳出來的是負數(shù),正常嗎
答: 你好,按準則的規(guī)定,是不可以的,這要報表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細,調(diào)到其他應(yīng)收款項目 其他應(yīng)收款的貸方明細余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項目。
老師 賬上付了款沒票的都倒掛到 其他應(yīng)付款了,年底資產(chǎn)負債表 其他應(yīng)付款成了負數(shù),票也開不來了怎么處理啊
答: 你好,實際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我想問一下資產(chǎn)負債表期末數(shù)可以有負數(shù)嘛,因為我的賬套先做的業(yè)務(wù)賬,后面財務(wù)賬建賬,我直接用其他應(yīng)付款來調(diào)賬進去的,
答: 您好,資產(chǎn)負債表允許有負數(shù),當期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負數(shù),資產(chǎn)=負債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負數(shù)肯定是帳做錯了。應(yīng)收不可能是負數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預收賬款。

