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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-04 20:59

你好,你需要錄入正確的銀行存款期初數(shù),做到資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,然后啟用賬套,錄入相應(yīng)憑證

豆豆 追問

2020-06-04 21:11

老師,上月的報表上銀行存款沒有數(shù)據(jù)呢,我要是錄入數(shù)據(jù)的話,報表怎樣才可以平呢?

鄒老師 解答

2020-06-04 21:12

你好,你需要知道與銀行存款對應(yīng)的科目是什么,才知道如何才可以使得報表數(shù)據(jù)平衡的
比如,借;銀行存款,貸;實收資本
那在錄入銀行存款期初數(shù)的同時,也需要錄入實收資本期初數(shù),這樣報表才會平衡

豆豆 追問

2020-06-04 21:21

老師,那我就同時錄入銀行存款和其他應(yīng)付款的期初數(shù)可以的吧?

鄒老師 解答

2020-06-04 21:23

你好,如果銀行存款對應(yīng)的科目是其他應(yīng)付款,那是同時錄入銀行存款和其他應(yīng)付款的期初數(shù)的

豆豆 追問

2020-06-04 21:25

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-06-04 21:27

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安

豆豆 追問

2020-06-04 21:31

老師,我這樣錄入的話,銀行存款的余額是跟基本賬戶的余額對上了,但是資產(chǎn)合計數(shù)跟上月的報表不一樣了,這樣沒關(guān)系嗎?

鄒老師 解答

2020-06-04 21:36

你好,資產(chǎn)合計數(shù)跟上月的報表不一樣了,是上個月報表數(shù)據(jù)本來就有錯誤?

豆豆 追問

2020-06-04 21:44

因為她一直就沒有按照銀行流水來做賬

鄒老師 解答

2020-06-04 21:46

你好,那你需要把之前她沒有做的銀行流水分錄補上才是的

豆豆 追問

2020-06-04 21:53

去年她就一直這樣做的,沒有開票的月份直接沒有做憑證,我現(xiàn)在如果把去年的銀行流水都補上的話,那已經(jīng)申報的報表不是還得更改嗎?

鄒老師 解答

2020-06-04 21:55

你好,之前報表數(shù)據(jù)有錯誤,那就需要去做報表的更正的

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相關(guān)問題討論
親愛的 同學(xué)你好,是的哈
2022-04-13 21:18:27
你好,是什么原因?qū)е碌亩卟灰恢拢?/div>
2018-07-27 09:26:56
你好,你需要錄入正確的銀行存款期初數(shù),做到資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益,然后啟用賬套,錄入相應(yīng)憑證
2020-06-04 20:59:03
您好 銀行存款總賬余額 銀行對賬單余額
2019-12-02 12:04:41
對賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對,核對的項目主要是:核對憑證;復(fù)查記賬憑證與原始憑證,看兩者是否完全相符;查對賬證金額與方向的一致性,如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即更正。   月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。   月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。   月末對保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結(jié)算憑證進行清點,按順序進行登記核對。
2019-12-02 11:58:09
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