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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-05 08:33

勞務(wù)派遣公司給你開發(fā)票
你收到發(fā)票借成本費用相關(guān)科目-勞務(wù)費貸應(yīng)付帳款/銀行存款
安你受益部門的

太陽花~上課 追問

2020-06-05 08:35

不貸應(yīng)付職工薪酬?

郭老師 解答

2020-06-05 08:35

勞務(wù)費的可以不用

太陽花~上課 追問

2020-06-05 08:36

貸了職工薪酬就沒地方寫貸應(yīng)付賬款了?如果要通過應(yīng)酬科目呢怎么寫?

郭老師 解答

2020-06-05 08:36

借成本費用相關(guān)科目貸應(yīng)付職工薪酬。
借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。

太陽花~上課 追問

2020-06-05 08:42

也不對,勞務(wù)公司要體現(xiàn)出來,因為工資都還沒付呢,不記賬不行的

郭老師 解答

2020-06-05 08:43

借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款-勞務(wù)公司

太陽花~上課 追問

2020-06-05 08:46

也不對,工資還沒付怎么借應(yīng)付薪酬,沒付不能平

太陽花~上課 追問

2020-06-05 08:46

老師,麻煩完整的寫出來你就知道錯了

郭老師 解答

2020-06-05 08:49

怎么錯了
借應(yīng)付職工薪酬
是因為你想體現(xiàn)欠勞務(wù)公司的
不是體現(xiàn)欠工資
如果體現(xiàn)欠工資只計提不支付就可以了

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(1)計提時: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 — 臨時工工資 (2)發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 — 臨時工工資 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2020-06-05 14:54:24
勞務(wù)派遣公司給你開發(fā)票 你收到發(fā)票借成本費用相關(guān)科目-勞務(wù)費貸應(yīng)付帳款/銀行存款 安你受益部門的
2020-06-05 08:33:32
你好!發(fā)票怎么開的?不開發(fā)票用往來科目核算,開發(fā)票可以申請差額征稅,按收入成本處理
2018-11-13 16:31:47
你好 工程勞務(wù)公司的工資 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬等科目 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本?
2021-09-23 16:49:47
直接走往來科目,收錢的時候借其他應(yīng)付款,付出去的時候沖其他應(yīng)付款。
2019-06-24 10:23:20
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