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魏云
于2020-06-05 16:29 發(fā)布 ??1635次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-06-05 16:30
你把多計(jì)提的紅沖了就可以了
樸老師 解答
2020-06-05 16:31
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 負(fù)數(shù)
魏云 追問
2020-06-05 16:32
好的,就是多計(jì)提的金額是吧
2020-06-05 16:38
對(duì),就是多的金額紅沖
2020-06-05 17:10
這個(gè)老師幫我看下怎么會(huì)這樣
2020-06-05 17:13
這個(gè)分錄一直都是這樣做的,而這個(gè)955.48這筆期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么進(jìn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的傭金里去了,現(xiàn)在我這個(gè)該怎么處理呢?
2020-06-05 17:17
你這個(gè)這不是在銷售費(fèi)用嗎
2020-06-05 17:30
是在啊,就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了
2020-06-05 17:33
那這樣怎么處理啊,反結(jié)賬,然后重新做過,可以嗎?3月份發(fā)生的,當(dāng)時(shí)沒注意到
或者老師有什么更好的建議嗎?
2020-06-05 17:37
你沖紅了也可以的
2020-06-05 17:42
那這個(gè)怎么沖呢,是先做一個(gè)負(fù)數(shù)的跟之前一樣的分錄,然后在做個(gè)正確的分錄,是這樣嗎?
2020-06-05 17:43
主要這個(gè)分錄也沒錯(cuò)啊
2020-06-05 17:47
是的,先做一個(gè)負(fù)數(shù)的跟之前一樣的分錄,然后再做個(gè)正確的分錄
2020-06-05 17:49
嗯,我看下能行吧,謝謝老師
2020-06-05 17:51
嗯,有問題你再來找我
2020-06-05 17:52
好的,謝謝
2020-06-05 17:58
不用客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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樸老師 解答
2020-06-05 16:31
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2020-06-05 17:33
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2020-06-05 17:49
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2020-06-05 17:51
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2020-06-05 17:52
樸老師 解答
2020-06-05 17:58