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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-06 11:23

貨到票未到 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款  暫估   后面正常做銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄  回來發(fā)票沖暫估 按發(fā)票金額入賬

對(duì)、 追問

2020-06-06 11:29

外購商品,用途對(duì)外銷售;收到貨的時(shí)候,沒收到發(fā)票,已經(jīng)暫估入賬;當(dāng)月銷售暫估入賬的此商品500個(gè),也未開具發(fā)票,此發(fā)票是按照客戶反饋的實(shí)際銷售量再開具,有可能是幾個(gè)月后,比如三個(gè)月后銷售100個(gè),開具100個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票;這種情況下,發(fā)出500個(gè)商品的時(shí)候怎么入賬;是開具發(fā)票,數(shù)量100個(gè)的時(shí)候再確認(rèn)收入,同時(shí)100個(gè)商品的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

對(duì)、 追問

2020-06-06 11:32

暫估我會(huì)做
只是后面發(fā)出商品的時(shí)候,還有幾個(gè)月后開票的時(shí)候收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)的問題怎么做賬合適,
1、當(dāng)月暫估入賬的商品,當(dāng)月發(fā)貨出去,沒給對(duì)方開票;怎么做賬

對(duì)、 追問

2020-06-06 11:35

2、3個(gè)月后對(duì)方實(shí)銷100個(gè),我們開100個(gè)商品對(duì)應(yīng)的發(fā)票,怎么做賬。是此時(shí)才確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

玲老師 解答

2020-06-06 11:47

開票確認(rèn)收入和你平時(shí)做帳一樣,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

對(duì)、 追問

2020-06-06 12:01

商品發(fā)出的時(shí)候呢
只是發(fā)出商品,沒開票,也沒收錢

玲老師 解答

2020-06-06 12:09

那也可以借發(fā)出商品貸庫存商品,那你就不用做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,只做這一個(gè)分錄

玲老師 解答

2020-06-06 12:10

這個(gè)主要看你實(shí)際情況,你實(shí)際有沒有銷售?如果銷售了就是做銷售商品收入那個(gè)分錄再結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果你只是發(fā)出商品,沒有完成銷售,就做一個(gè)分錄借發(fā)出商品貸庫存商品,

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2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
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2022-03-16 08:31:39
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2022-03-09 13:01:16
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