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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-06-06 17:26

你好!支付的時候借管理費用-辦公費 貸銀行存款
實際抵扣的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅稅額 貸管理費用辦公費

黃芳芳85 追問

2020-06-06 17:31

減免稅最后怎么處理?借方余額?

宋生老師 解答

2020-06-06 17:33

你好!不用單獨處理了,你如果有要交的稅,可以應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸管理費用,不單獨計入減免稅額科目,就不會有余額了。

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相關(guān)問題討論
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅收減免 貸管理費用
2018-04-19 11:21:27
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2018-01-04 20:45:41
你好,抵扣分錄是在有抵扣稅額的當月 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-12-13 21:32:11
你好,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸 管理費用-辦公費
2019-06-17 15:13:27
借管理費用貸銀存 全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-12-26 16:06:55
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