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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-12 15:43

就是科目應該如何做,月末結轉(zhuǎn)如何做科目

彭彭 追問

2016-06-12 15:51

是這樣操作嗎 1、月末,將銷項稅轉(zhuǎn)入未交稅金              借:應交稅金---增值稅---銷項稅額                    貸:應交稅金---增值稅---未交增值稅2、月末,將進項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金              借:應交稅金---增值稅---未交增值稅               這樣對么

彭彭 追問

2016-06-12 15:54

應交稅費-未交增值稅
老師,這個科目是如何結轉(zhuǎn)過來的呢,是將進項稅額,和銷項稅額分別都結轉(zhuǎn)到這個科目,再進行下步操作嗎:回復:期末結轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
這個是最常見的

鄒老師 解答

2016-06-12 15:41

你好,沒有這些科目的指導文件的
關鍵是需要自己根據(jù)理論,實踐,對相關科目作出相應的處理

鄒老師 解答

2016-06-12 15:47

期末結轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款
這個是最常見的

鄒老師 解答

2016-06-12 16:12

應納稅額=銷項稅額-進項稅額,如果是正數(shù),做上面的分錄,如果是負數(shù),不用做上面的分錄

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