實(shí)務(wù):在合并報(bào)表抵消分錄里,在什么情況下會(huì)用到資 問
同學(xué),你好 涉及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的時(shí)候,會(huì)資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應(yīng)收賬款等,通常使用“營(yíng)業(yè)收入”營(yíng)業(yè)成本 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,這樣會(huì)不會(huì)來不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,怎么試,都說沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊(cè)不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個(gè)專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

計(jì)提個(gè)人所得稅及個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的個(gè)人所得稅,需要計(jì)提嗎,計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是什么
答: 你好 這個(gè)應(yīng)該是個(gè)人自己負(fù)擔(dān) 要是通過公司扣款的 話 是屬于往來款 要個(gè)人交回 要是不交回 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 或管理費(fèi)用 -稅費(fèi)或其他中 企業(yè)所得稅前不可以扣率
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我想咨詢我公司補(bǔ)繳2019年個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?是公司代墊員工的個(gè)稅,且無法收回。謝謝!
答: 您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行存款 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整

