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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-08 10:18

出納每個月的工作流程。



一、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付



(1)現(xiàn)金收付

根據(jù)銷售會計傳來的發(fā)票、(各崗會計的現(xiàn)金付款憑證)→核對金額與原始憑證一致→檢查督促經(jīng)手人簽名→加蓋相應財務章收訖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及原始憑證及時傳遞主管崗進行復核。



注意:

1、現(xiàn)金收付的,要注意票面真?zhèn)?,假幣依法沒收,當面點清,否則由負責人承擔責任。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,都由責任人負責。

3、不得“坐支”,每日收到的現(xiàn)金應當日送到銀行。

4、每日盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。

5、面額較大的業(yè)務一般采用轉賬或匯兌,特殊情況需要審批。

6、員工外出需借款的,無論多少都應有總經(jīng)理簽字。沒有簽字直接借款的,由負責人自行承擔責任。



(2)銀行存款收付

嚴格遵守要求辦理銀行存款的收付→整理支票、匯票已經(jīng)銀行傳來的回單→將銀行回執(zhí)單、發(fā)票存根及審批單相應的粘貼在一起→登記銀行存款日記賬→傳遞主管部門審核。



注意:

1、登記銀行日記賬分清各個賬戶,不要混淆。

2、各賬戶余額每日結清,方便后續(xù)調度資金,下班前填寫結報單。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。如有遺失,應立即向銀行辦理掛失。

4、保管好財務章,每日下班前交由總經(jīng)理處。



二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)、財務章等重要物品管理



保管有關印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。



三、負責報銷工作



1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。



注意:

1、在支付證明單上經(jīng)辦人、證明人、總經(jīng)理是否簽字,缺一不可,沒有應立即補上,否則,不予報銷。

2、報銷的費用單據(jù)是否有所涂改,查明原因或者不予報銷。

3.正規(guī)發(fā)票不得與收據(jù)混貼,支付證明單款項不得超過三項。

4.金額大小寫相符,費用合理,不合理可以拒絕報銷。特殊原因則需要審批。



四、員工工資的發(fā)放



嚴格掌握工資和獎金的發(fā)放,核對好應發(fā)工資與工資單金額一致,須由員工本人確認核對工資金額并簽字。

萌萌?♀?洋 追問

2020-06-08 11:14

老師,有沒有電子版的賬表

小云老師 解答

2020-06-08 11:15

在首先會計工作模板里可以查找各自財務表格

萌萌?♀?洋 追問

2020-06-08 15:09

結轉成本的分錄

小云老師 解答

2020-06-08 15:10

在首頁會計工作模板里可以查找下載各種財務表格

小云老師 解答

2020-06-08 15:10

平臺原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個提問,謝謝

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相關問題討論
你好!這個要看你具體是什么業(yè)務了。
2019-11-22 15:26:12
出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。具體工作內容如下:(1)貨幣資金核算①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。④保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。(2)往來結算①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失。(3)工資結算①執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金③負責工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象,進行明 細核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關工資總額報表。
2019-09-29 11:14:40
您好,1、出納基本工作內容: 貨幣資金核算: 辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。 辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。 登記日記賬,保證日清月結。 保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。 保管有關印章,登記注銷支票。 復核收入憑證,辦理銷售結算。 ②往來結算: 辦理往來結算,建立清算制度。 核算其他往來款項,防止壞賬損失。 ③工資結算: 執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。 審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。 負責工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。 2、出納工作的具體職責 ①出納的工作。 辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。 負責支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)管理。 做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章。 負責報銷差旅費的工作。 ?員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。 ?員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后由總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。 ②出納工作細則。 工作事項及審驗等程序。 失誤防范及糾正程序。 ③現(xiàn)金收付。 現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍H羰盏郊賻庞枰詻]收,由責任人負責。 現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責任人負責。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 ④不得“坐支”。 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,大額支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。 ⑤銀行賬處理。 登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 每日結出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。 保管好各種空白支票,不得隨意亂放。 公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。 ⑥報銷審核。 在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無,應補。 附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,應分開貼。 支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。 大、小寫金額是否相符。若不相符,應更正重填。 報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。 支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷。 3、 出納賬務處理程序 1)根據(jù)原始憑證或匯總原始憑證填制收款憑證、付款憑證;對于轉賬投資有價證券業(yè)務,還要根據(jù)原始憑證或匯總原始憑證直接登記有價證券明細分類賬(債券投資明細分類賬、股票投資明細分類賬等)。 2)根據(jù)收款憑證、付款憑證逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬。 3)現(xiàn)金日記賬的余額與庫存現(xiàn)金每天進行核對,與現(xiàn)金總賬單逐筆核對;銀行存款日記賬與開戶銀行出具的銀行對賬單逐筆進行核對,至少每月一次,銀行存款日記賬的余額與銀行存款總分類賬定期進行核對;有價證券明細分類賬與庫存有價證券要定期進行核對。 4)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬開戶銀行出具的銀行對賬單等,定期或不定期編制出納報告,提供出納核算信息。 做事要認真,細心,要有責任感。
2018-03-26 09:45:04
你好,根據(jù)單據(jù),看是否有相關人員的簽名,報銷,作出分錄,登記賬簿
2016-10-05 10:12:45
人員填報—主管簽字—總經(jīng)理簽字—財務簽字—出納付款
2022-05-07 10:38:34
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