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惠紫
于2020-06-08 15:29 發(fā)布 ??559次瀏覽
UU老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2020-06-08 15:38
您好,您的分錄是正確的,期末借貸方的理解也是正確的,需要每月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
惠紫 追問
2020-06-08 15:41
謝謝老師!
UU老師 解答
2020-06-08 16:17
不客氣,祝您工作順利。
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
UU老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 1044 個
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惠紫 追問
2020-06-08 15:41
UU老師 解答
2020-06-08 16:17