老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

老師請(qǐng)問應(yīng)收賬款帳齡分析用的是應(yīng)收帳款凈額嗎?
答: 你好,同學(xué)。 應(yīng)收賬款余額,
老師您好,我們有客戶即是我司的上游,也是下游,這種一般記在應(yīng)收賬款還是應(yīng)付帳款
答: 你好,都可以的,你看下第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的是什么?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期初應(yīng)收賬款和期末應(yīng)收帳款怎么算?
答: 期初應(yīng)收款等于上期應(yīng)收款期末數(shù) 期末應(yīng)收賬款應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”和“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì)數(shù),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列


Jenny Chen 追問
2020-06-08 21:01
鄒老師 解答
2020-06-08 21:03
Jenny Chen 追問
2020-06-08 21:40
鄒老師 解答
2020-06-08 21:41
Jenny Chen 追問
2020-06-08 22:05
鄒老師 解答
2020-06-08 23:24
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2020-06-09 00:26
鄒老師 解答
2020-06-09 08:01