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于2020-06-09 10:32 發(fā)布 ??957次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-06-09 10:33
你好,本月要把1季度那10萬不是紅沖,要做減免稅的,2季度已經(jīng)超過30萬要按全額繳稅的,
512941539 追問
2020-06-09 10:35
老師,減免稅什么意思
2020-06-09 10:36
1季度那10萬,是提前把票開在那里,結(jié)果沒發(fā)生銷售,所以應(yīng)該是充紅吧,沒搞懂了??
莊老師 解答
2020-06-09 10:39
你好,增值稅減免,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營業(yè)外收入--政府補(bǔ)貼,
2020-06-09 10:40
老師,你可能理解錯了
2020-06-09 10:41
我的意思是,1季度開那10萬,對方銷售退回了,我得把票充了
2020-06-09 10:42
開負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,1季度那10萬,是提前把票開在那里,結(jié)果沒發(fā)生銷售可以紅沖,發(fā)票沒有拿出去,直接紅字沖銷
2020-06-09 10:43
這樣能減少我2季度的增值稅額度嗎
2020-06-09 10:46
直接沖銷后,可以減少我2季度的額度嗎
2020-06-09 10:47
現(xiàn)在2季度已經(jīng)超過30萬了,如果紅沖10萬,就沒超了,那還要交增值稅嗎
2020-06-09 10:48
你好,那當(dāng)然了,紅沖等于負(fù)數(shù)減掉,沒超了,不用交增值稅
2020-06-09 10:50
可是1季度那10萬沒交稅喲
2020-06-09 11:10
你好,其實(shí)也不用紅沖1季度那10萬,第二季度少開10萬就可以了,
2020-06-09 11:11
購買方不一樣
2020-06-09 11:15
你好,那只能紅沖,等于是開錯發(fā)票,
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小規(guī)模納稅人隔月繳納增值稅稅款,在上月末需將應(yīng)交增值稅款轉(zhuǎn)到未繳納增值稅稅款嗎?
答: 你好,小規(guī)模納稅人無需轉(zhuǎn)入未繳增值稅
請問分期收款銷售,繳納增值稅時,是分期繳納增值稅,還是一次性繳納完所有增值稅
答: 你好,分期繳納增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務(wù)派遣公司增值稅的是按照開票金額繳納增值稅還是差額繳納增值稅
答: 您好!如果你沒有申請差額征收就按開票稅率征收。
繳納當(dāng)月增值稅稅額。繳納上月增值稅稅額。分別怎么做賬務(wù)處理?
討論
個人勞務(wù)報酬繳納增值稅之后,繳納個稅時應(yīng)該扣除增值稅嗎?
增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納增值稅額/銷售不含稅收入,請問實(shí)際繳納的增值稅是指稅款所屬期還是繳款日期的界限?
已經(jīng)繳納增值稅稅款
增值稅附加稅計算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實(shí)際繳納金額
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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