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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 14:07

您好
請問當(dāng)時入賬的時候應(yīng)該做什么會計分錄的 計入了應(yīng)付賬款

鳳梅 追問

2020-06-09 14:13

就是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說不擺應(yīng)付

bamboo老師 解答

2020-06-09 14:13

那領(lǐng)導(dǎo)要放在什么會計科目?

鳳梅 追問

2020-06-09 14:16

這個很復(fù)雜,因為在付款時是按85%付的,就有15%是應(yīng)付款對吧,然而85%那部分也有應(yīng)付款,所以我想把前期的應(yīng)付賬款沖正,賬上就不擺賬,以臺賬體現(xiàn)

bamboo老師 解答

2020-06-09 14:18

您要把前面的應(yīng)付沖正的話 那當(dāng)時入賬的正筆分錄都要紅沖掉啊

鳳梅 追問

2020-06-09 14:27

分錄怎么做

bamboo老師 解答

2020-06-09 14:28

做您應(yīng)付賬款入賬相同的紅字分錄就好了啊

鳳梅 追問

2020-06-09 14:35

老師,我入賬時借工程施工,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在是要沖應(yīng)付賬款,工程施工也要一并沖回

bamboo老師 解答

2020-06-09 14:37

是的 不然應(yīng)付賬款不會平

鳳梅 追問

2020-06-09 14:38

好的,謝謝老師?。?!

bamboo老師 解答

2020-06-09 14:39

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
你好,只需要在第一次做應(yīng)付賬款分錄的時候錄入,之后就可以選擇的
2019-06-04 20:31:42
你好,沒有付是無法做賬就已經(jīng)付款的
2016-12-27 14:12:33
是不是就是本月26日至本月月末的數(shù)據(jù),這個收貨了,直接暫估原材料處理
2019-08-24 09:09:14
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2020-04-13 15:44:39
你好,年初的時候應(yīng)付賬款少了,應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確的應(yīng)付賬款期初數(shù)才是的
2020-08-04 11:33:13
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