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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-09 15:20

你好,是當月計提增值稅的時候做

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借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 后面那個是計入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
你好,分錄看是沒有問題的
2020-07-01 10:08:42
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