亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 16:06

您好
做計提跟繳納相同的紅字分錄就好了

沫沫 追問

2020-06-09 16:07

可能我沒有表達明白,我的意思是工會返款,怎么記賬?

bamboo老師 解答

2020-06-09 16:11

請問您交款的時候分錄怎么寫的

沫沫 追問

2020-06-09 16:19

借,管理費用  工會經(jīng)費  貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-09 16:21

借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
后期使用的時候
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

沫沫 追問

2020-06-09 16:35

好的,謝謝您

bamboo老師 解答

2020-06-09 16:48

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2020-06-09 16:06:10
你好,退回的工會經(jīng)費計入應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費科目
2019-03-26 18:11:32
就是說上級給你的收入里面有一部分是你自己交的,然后再退你的一部分,這個就叫回撥補助。
2021-10-09 16:41:48
你好! 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(或管理費用-工會經(jīng)費)
2019-02-16 16:53:13
收到返款借銀行存款貸,其他應(yīng)付款,工會經(jīng)費支出時,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,
2020-08-12 14:26:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...