老師好!想請(qǐng)教下,我司有一個(gè)采購(gòu)訂單,先支付了30%定 問(wèn)
你好,這個(gè)建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對(duì)方確認(rèn)之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買(mǎi)了花束裝修店鋪,花束, 問(wèn)
你好,計(jì)入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問(wèn)
也可以 你管理費(fèi)用里面沒(méi)有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請(qǐng)問(wèn)和外商簽的銷(xiāo)售合同金額是15250美金,銷(xiāo)售出口 問(wèn)
可以的。這樣是沒(méi)問(wèn)題的了。 答
老師,公司法對(duì)新老企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問(wèn)
你好,減資有利潤(rùn)也還是會(huì)涉及個(gè)稅的。 答

三月份,進(jìn)的收入。三月份計(jì)提的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅。四月的繳納了增值稅附加稅企業(yè)所得稅。四五六月份沒(méi)有收入,需要計(jì)提增值稅?附加稅?企業(yè)所得稅嘛?
答: 你好,四五六月份沒(méi)有收入利潤(rùn) ,就不需要計(jì)提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
小規(guī)模企業(yè)增值稅開(kāi)票金額10000,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,麻煩問(wèn)下增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,印花稅,各是多少?
答: 你好 小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬(wàn),季度低于30萬(wàn)免征增值稅,增值稅免征了那附加稅也是免征的 印花稅需要知道是什么稅目才知道該如何計(jì)算的 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加算法:增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,城建稅=增值稅*7%,教育費(fèi)附加=增值稅*3%,地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%,企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅這幾項(xiàng)怎么核算?
答: 你好 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 工資薪金個(gè)人所得稅=(工資-5000-專(zhuān)項(xiàng)扣除)*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅按合同金額萬(wàn)分之3,財(cái)產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計(jì)算


爛漫的自行車(chē) 追問(wèn)
2020-06-09 18:18
爛漫的自行車(chē) 追問(wèn)
2020-06-09 18:34
趙海龍老師 解答
2020-06-09 18:39
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2020-06-09 19:10
趙海龍老師 解答
2020-06-09 19:24