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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-10 09:54

您好,本年利潤存在這個差異是正常的,不用調(diào)整。
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,只要符合這個勾稽關(guān)系就是正確的。

小茉莉 追問

2020-06-10 09:57

這里一直提示的是期末利潤分配不等于凈利潤加期初未分配利潤,沒辦法結(jié)賬

大海老師 解答

2020-06-10 10:05

你們軟件設(shè)置的原因,其實存在這種差異是正常的,咨詢下軟件供應(yīng)商能不能更改公式。

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
你好,虧損也要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-24 10:35:16
你好; 本年利潤貸方負數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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